Amazon Integration - Amazon Marketplaceの企業のためのVATコンプライアンス
Amazonレポートデータの国別VAT義務に対する構造化処理
Amazonマーケットプレイス企業は、Amazonを中心とした販売および物流プラットフォームとして利用しています。その結果生じる取引や商品の移動データは、複数の管轄区域でのVATおよび統計報告義務の基礎を形成します。
この目的のために、AmazonはSeller Centralでさまざまなレポートを提供しています。これらのレポートデータは構造化されていますが、すぐには提出準備が整っていません。それらは経済的に評価され、関連する管轄区域に割り当てられ、ルールベースの方法で処理されなければなりません。
関連するAmazonレポートとその機能
VATの処理には、特にAmazon VAT取引レポートとAmazonにより履行されるVATレポート
FBAが関連します。
VAT取引レポートには、販売、返品、返金、およびAmazonフルフィルメントネットワーク内の国境を越えた商品の移動(例えば、FC転送、アウトバウンド、インバウンド)に関する情報が含まれています。
FBAレポートには、特定の国固有の報告形式に必要な配送関連の税情報と購入者識別データが含まれています。
クロスボーダー商品移動における評価と割り当ての課題
Amazon VAT取引レポートの国境を越えた商品の移動には商品価値が含まれていません。しかし、VATおよびIntrastatの目的で経済的な評価が必要です。
EU内またはそれを超える複数の倉庫の位置が、コミュニティ内転送、国内供給、またはOSS関連取引など、異なる税状況を生じさせます。
これらの状況を契約した国々に正しく割り当てるためには、構造化された処理と追跡可能な処理が必要です。
経済的評価のための補足製品マスターデータ
商品移動の経済評価には補足的な製品マスターデータが必要です。
商品価格は、購入価格と数量を掛け合わせることで算出されます。また、Intrastatに関連する情報、例えば商品コードや重さなども考慮に入れられます。
TaxHubは、製品マスターデータを供給し、処理ワークフローに組み込むための構造化されたテンプレートを提供します。
AmazonレポートデータのHubSystemへの統合
Amazonレポートデータの統合は、レポートの手動アップロードまたはAmazon Selling Partner APIを介した自動転送のいずれかで行われます。
レポートデータはHubSystemにインポートされ、そこで検証、補完、経済的に評価し、ルールベースの方法で処理されます。
企業の既存のシステム構造は影響を受けません。処理はそれらに構造化されたコンプライアンスレイヤーを補完します。
ルールベースの処理とコンプライアンスの結果
処理されたトランザクションデータと商品移動データに基づき、VATが関連する状況は管轄区域ごとに決定され、報告の義務が派生します。
国に特有のVAT返還ファイルが生成され、Intrastatに関連するデータがサポートされます。
処理はルールに基づき、追跡可能かつ監査可能です。
これにより、Amazonレポートからエクスポートされたトランザクションデータと商品移動データがVAT義務の適切な達成のための構造化された基礎に変換されます。
他のコンプライアンスサービスプロバイダからDutyPayへの切り替え
既存のコンプライアンス構造や継続的な報告義務が存在している場所でも、DutyPayへの移行は可能です。
移行中には、既存の登録、契約国、報告期間、関連データの履歴などが系統的に分析され、採用されます。
Amazonなどのプラットフォームへのインターフェースは変わりません。報告データは、今後もSeller CentralまたはAmazon Selling Partner APIを通じて提供することができます。
会計、ERP、報告などの既存のプロセスは置き換えられず、透明性とルールに基づくコンプライアンス処理を追加します。
責任とデータ状況を明確に分けるため、移行は報告期間の始まりに行うべきです。
以前の提出物の構造化された引き継ぎや技術的・機能的な基準分析は、すべての規制義務の中断なく続行するための基礎を形成します。
翻訳ステータス: 機械翻訳