亚马逊集成 - 针对亚马逊市场公司的增值税合规性
针对特定国家增值税义务的亚马逊报告数据结构化处理
亚马逊市场公司使用亚马逊作为中心销售和物流平台。由此产生的交易和货物流动数据构成了多个司法管辖区的增值税和统计报告义务的基础。
亚马逊为此目的在卖家中心提供各种报告。这些报告数据是结构化的,但并不立即适用于填报。他们必须经济评估,分配到相关的管辖区,并以规则为基础进行处理。
相关的亚马逊报告及其功能
对于增值税处理,尤其是Amazon增值税交易报告和亚马逊代为完成的增值税报告
FBA是相关的。
增值税交易报告包含销售、退货、退款以及在Amazon履行网络内跨境货物移动的信息,例如FC转移,出货和进货。
FBA报告包含与报税相关的运输信息和购买者身份数据,这些数据对于特定的国家报告格式是必需的。
跨境货物流动中的估值和分配挑战
在Amazon VAT交易报告中,跨境货物运输并不包含货物价值。然而,对于VAT和Intrastat目的,需要进行经济评估。
在欧盟内部或更远地方的多个仓库位置会引发不同的税务情况,如内部社区转移、国内供应或OSS相关交易。
将这些情况正确分配到各个合同国家需要有结构化和可追溯的处理。
补充产品主数据用于经济估值
经济评价商品流动需要补充产品主数据。
商品价值是基于购买价格乘以数量来确定的。此外,还可以考虑到与Intrastat相关的信息,如商品代码或重量。
TaxHub提供了一个结构化模板,可以通过此模板提供产品主数据,并将其纳入处理流程。
将亚马逊报告数据集成到HubSystem中
Amazon报告数据的整合可以通过手动上传报告或通过Amazon Selling Partner API的自动转移进行。
报告数据被导入到HubSystem中,那里进行验证,补充,经济评估,并以规则为基础的方式进行处理。
公司现有的系统结构保持不变。处理过程会用结构化的合规层补充它们。
基于规则的处理和合规结果
基于处理过的交易和物品流动数据,根据司法管辖区确定与增值税相关的情境,并导出报告义务。
会生成特定国家的增值税退税文件,并支持Intrastat相关数据。
处理是基于规则的,可追踪的,和可审计的。
这将从亚马逊报告中导出的交易和物品流动数据转化为正确履行增值税义务的结构化基础。
从其他合规服务提供商切换到DutyPay
即使存在现有的合规结构和持续的报告义务,也可以过渡到DutyPay。
在过渡期间,我们会系统地分析和采纳现有的注册、合同国家、报告周期和相关的数据历史。
与Amazon等平台的接口保持不变。报告数据可以继续通过卖家中心或Amazon Selling Partner API提供。
现有的会计、ERP或报告过程不会被替换,而是通过透明的、规则为基础的合规处理进行补充。
过渡应该在报告期开始时进行,以便清楚地分开责任和数据状态。
前面报告的结构化交接以及技术和功能基线分析构成了无间断继续所有监管义务的基础。
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